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审计、鉴证业务

服务项目编号:20160201011

服务机构:宜昌法官泉饮品有限公司

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服务简介

中小企业委托我单位进行审计、鉴证业务的可以享受行业标准3-5折的优惠

我单位在接受企业委托后,将对企业报表、账簿、凭证等进行审核、抽查,与管理层沟通,经三级复核,出具审计、鉴证报告书。

具体流程如下:

(一)编制审计计划

我单位将依据相关法律法规和国家其他相关规定,遵循审计计划编制的步骤、程序和方法,在充分调研的基础上,根据审计资源,确定审计工作目标和重点,编制审计计划,确定审计事项。

(二)组成审计小组

审计事项确定后,我们会根据项目的特点和要求组成审计小组。

(三)编制审计实施方案

审计组实施审计时,首先,我们会了解被审计单位的管理体制、机构设置、职责或经营范围、业务规模、资产状况等。其次,对内部控制制度进行评估,根据评估结果,确定审计范围和重点以及应当采用的方法。第三,制订审计实施方案,审计人员会在深入调查确定、初步评价被审计单位内控制度的基础上,编制审计实施方案。

(四)取得审计证据,完善审计记录

审计人员会依照法定权限和程序获取审计证据,调查取得的证明材料,提供者签名或者盖章。在审计过程中,审计人员会真实、完整地记录实施审计的过程、得出的结论和与审计项目有关的重要管理事项。对审计实施方案确定的每一审计事项,编制审计工作底稿。

(五)审核材料,复核审计底稿

 在起草审计报告前,审计组长会鉴定证明材料的适当性和充分性,检查审计组是否已经收集到足以证明审计事实真相的证明材料,以便及时采取补救措施,保证审计组收集的证明材料的充分性。审计组长会检查审计组成员的工作质量和审计工作目标完成情况,审核审计方案中确定的内容是否都已做审计工作底稿,底稿中对审计事实的叙述是否详实。

(六)出具审计报告

 审计组在整理和分析审计工作底稿基础上,编写审计组审计报告,然后将审计报告和其他相关资料报送业务部门进行复核。审计组根据审定情况,修改审计报告,报审计机关负责人签发。

 

注:鉴证流程大体相同;约需3-10个工作日。

服务对接

服务名称 会员名称 对接时间 对接状态
企业干部/员工能力发展解决方案 2019-10-11 洽谈中
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